深圳市郑卫宁慈善基金会资产管理制度
时间:2017-12-11
一 总则
为规范我会资产管理工作,维护我会资产的安全和完整,防止资产流失,同时提高资产的利用率、完好率,使其发挥更大的效益,现制定本管理制度。
本制度适用于秘书处对本会及体系内各分会下的所有资产(包括固定资产及低值/易耗品〈如台灯、电话等〉)的管理。
三 主要职责
1、本制度所称固定资产是指我会内部单位价值较高(一般在人民币2000元上),或价值尚未达到该标准但使用年限在一年以上的,与我会日常业务、经营管理相关的各类有形资产;
2、秘书处为我会固定资产的管理部门,负责制定和执行各类固定资产的管理办法和实施细则,监督固定资产的计划、采购、验收、下发、使用、回收和清查等工作,并有权对我会各部门的固定资产作出决定性处理意见。
四 固定资产的购置和领用
(一) 购置原则
1、资产的购入应事先纳入预算,特别是单体价值较大的资产,应在编制年度预算;
2、秘书处作为我会固定资产购置的直接负责部门,有责任对相关固定资产的购置提前作充分的价格调研,选取性价比最优的供货单位。
(二)购置申请
1、各部门如需新增购置固定资产时,需填写《资产购入审批单》经审批流程完成后交行政部询价、议价、比价后统一购够;
2、如原有固定资产发生损坏,不能使用而报废以及固定资产发生丢失,需要重新购置时需填写《资产处理审批单》经审批流程批准后,再填写《资产购入审批单》申请购买。
(三)资产采购
1、秘书处下的行政部负责固定资产(固定资产/低值易耗品)的采购 。
2、行政部会对多家线上平台和线下供应商的价格及服务进行综合比对,最终选择性价比最高的供应商进行服务。
(四)入库和领用手续
固定资产运到我会,由行政部负责仔细验收,验收无误放入库房。 固定资产由行政部放分发到各部门,并由领用人在资产购入审批单上签字确认已领用。
五 固定资产的移转、报损、出售及报废
(一)固定资产的移转
固定资产在我会内部相互调拨时,需告知行政部后进行移转。如两部门协调好需移转时,邮件形式通知秘书处下的行政部,由现使用人填写《资产使用变更单》经行政部签字后备案,秘书处及时变更固定资产台账并通知财务部调整帐目。
(二)固定资产的报废及报损/丢失处理
1、 正常报废的固定资产,由秘书处会同相关部门进行鉴定,据鉴定意见填写《资产处理审批单》,经审批流程批准后予以注销。报废后的固定资产残体,各部门不得私自处理,由秘书处统一安排处理;
2、 损毁或丢失的固定资产,由秘书处会同相关部门进行鉴定,查明原因后根据鉴定意见报我会领导批示,并对责任人提出处理意见,填写《闲置资产处理审批单》经审批流程批准后予以注销;
(三)闲置固定资产的处理
1、闲置置产是指已停用一年以上,且不需再用的,或者是已被新购置具有同类用途资产替代的资产。
2、各部门闲置的固定资产应及时通知秘书处,由秘书处统一登记并安排存放,以便资产的再利用和调配。固定资产如需出售处理,秘书处需填写《闲置资产处理审批表》经审批流程批准后方处置;若出售,处理所得款项须交财务部入账。
六 固定资产日常管理
(一)责任分工
1、我会员工各自使用的固定资产(如电脑等)由直接使用人负责该资产的正常使用与维护,确保资产的安全和完整;
2、部门使用的固定资产(如电脑等)由直接部门人员负责该资产的正常使用与维护,确保资产的安全和完整;
2、我会公共场合使用的固定资产由行政部负责监督管理。
(二)日常管理
1、固定资产应由秘书处统一归类编号,并由使用部门配合在固定资产上粘贴标签;
2、使用性能出现问题,应及时通知秘书处进行维修和维护,以免导致彻底报废;
3、因机构调整、人员变动等原因,闲置的资产由行政部及时进行清点登记,妥善保管;
4、如因实际需要需以部门或各分子我会名义借用资产时,由使用人填写《资产外借审批单》,经审批后方可由行政部进行调配使用;
5、离职或调任时,必须进行固定资产交接,确保固定资产形态完好、使用性能正常。
七 固定资产清查盘点
(一)对账
由行政部会同财务部每季度一次对固定资产进行事先对账,保证财务部总账明细账
和行政人事部固定资产台账相符,发现问题并即时解决。
(二)盘点
1、对账结束后,由财务部会同行政部进行实地清查盘点。各部门负责人及固定资产使用人员应积极配合,做好本部门资产清查工作;
2、对于清查过程中盘盈、盘亏的资产,应由财务部、行政部确认,并经我会领导审批后,进行相应账务及责任处理。
八 生效日期及最终解释权
本制度自于2009年12月01日自秘书长签批之日起开始生效执行,最终解释权属于秘书处。
附件:
一、《资产购入审批单》
二、《资产使用个人台账》
三、《资产使用变更单》
四、《资产外借审批单》
五、《闲置资产处理审批单》
资产购入审批单
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申请部门:_____________________ |
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日期:____________ |
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编号 |
名称 |
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价值 |
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1 |
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2 |
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用途及其他必要说明:
部门主管意见:
秘书长意见:
以下由采购经办人填写:
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编号 |
供应商名称及联系方式 |
询价记录 |
备注 |
1
2
3
购买方案:
行政部意见:
财务部意见:
秘书长意见:
理事长意见:
说明:此单一式两份,财务部、行政部各存一份。
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资产使用个人台账 |
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行政编号 |
资产编号 |
所属我会 |
名称 |
型号 |
制造商 |
入账日期 |
使用部门 |
数量 |
原值 |
净值 |
科目 |
使用我会 |
使用部门 |
使用人 |
存放地点 |
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行政部确认: 使用人确认:
说明:此单一式两份(使用人、行政部各一份),必须妥善保存,届时按清单点验。
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资产使用变更单 |
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名称 |
编号 |
型号规格 |
数量 |
价值 |
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调整原因: |
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原使用人: |
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现使用人: |
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行政部意见: |
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财务部意见: |
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秘书长: |
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说明:此单一式三份(原使用人、现使用人、行政部各一份)必须妥善保存,届时按清单点验。
闲置资产处理审批单
申请部门:_____________________ 日期:____________
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编号 |
名称 |
型号 |
数量 |
原值 |
已提折旧 |
净值 |
出售额 |
1
2
3
处理方案:
□内部出售 □外部出售 □报损(盘亏) □丢失
相关说明:
行政部意见:
财务部意见:
主管副秘书长意见:
秘书长意见:
理事长意见:
说明:此单由资产管理部门填写,一式两份,财务部、行政部各存一份。